Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp169.685.000,- | Rp169.685.000,- | Rp0,- | Rp169.685.000,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp160.020.000,- | Rp160.020.000,- | Rp0,- | Rp160.020.000,- |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp69.050.000,- | Rp69.050.000,- | Rp0,- | Rp69.050.000,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp11.000.000,- | Rp11.000.000,- | Rp0,- | Rp11.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp409.755.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp409.755.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp3.792.000,- | Rp3.792.000,- | Rp0,- | Rp3.792.000,- |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp70.800.000,- | Rp70.800.000,- | Rp0,- | Rp70.800.000,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp24.100.000,- | Rp24.100.000,- | Rp0,- | Rp24.100.000,- |
| 04.05 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | Rp7.500.000,- | Rp7.500.000,- | Rp0,- | Rp7.500.000,- |
| 04.07 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp2.000.000,- | Rp2.000.000,- | Rp0,- | Rp2.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp108.192.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp108.192.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp6.501.600,- | Rp6.501.600,- | Rp0,- | Rp6.501.600,- |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp36.250.000,- | Rp36.250.000,- | Rp0,- | Rp36.250.000,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp6.918.400,- | Rp6.918.400,- | Rp0,- | Rp6.918.400,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp49.670.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp49.670.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp7.200.000,- | Rp7.200.000,- | Rp0,- | Rp7.200.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp7.200.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp7.200.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp757.513.140,- | Rp757.513.140,- | Rp0,- | Rp757.513.140,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp221.873.335,- | Rp221.873.335,- | Rp0,- | Rp221.873.335,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp5.204.037,- | Rp5.204.037,- | Rp0,- | Rp5.204.037,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp33.360.000,- | Rp33.360.000,- | Rp0,- | Rp33.360.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp1.017.950.512,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp1.017.950.512,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||